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貴州地稅電子辦稅服務(wù)廳

  • 軟件大?。?span itemprop="fileSize">79.1MB
  • 更新日期:16-07-02
  • 軟件語(yǔ)言:簡(jiǎn)體中文
  • 軟件類別:商業(yè)貿(mào)易
  • 軟件授權(quán):免費(fèi)軟件
  • 適用平臺(tái):winall
  • 安全檢測(cè): 360安全衛(wèi)士 360殺毒 電腦管家
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貴州地稅電子辦稅服務(wù)廳是貴州地稅啟用的全新的網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳,整合納了稅服務(wù)資源,統(tǒng)一了貴州地稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)平臺(tái),網(wǎng)絡(luò)辦稅為申報(bào)貴州地稅的朋友們提供了便利,有需要的趕快下載吧!

貴州地稅電子辦稅服務(wù)廳

貴州地稅網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳客戶端下載

使用方法

安裝運(yùn)行后,一鍵配置缺少的證書(shū)、控件等。

貴州地稅電子辦稅服務(wù)廳

注意事項(xiàng)

1、增值稅專用發(fā)票,增值稅一般納稅人是當(dāng)月認(rèn)證當(dāng)月抵扣,而輔導(dǎo)期一般納稅人是當(dāng)月認(rèn)證隔月抵扣。 2、增值稅申報(bào)表 附表一反映了銷項(xiàng)稅額的情況,附表二則反映進(jìn)項(xiàng)稅額的情況,所以數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)的抵扣數(shù)據(jù)在導(dǎo)入后會(huì)帶入附表二。其中農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票導(dǎo)入附表二后,數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票數(shù)據(jù)會(huì)變?yōu)?。 3、海關(guān)完稅憑證可以多次上傳,后一次數(shù)據(jù)會(huì)覆蓋前一次數(shù)據(jù),當(dāng)月上傳比對(duì)通過(guò)后必須在當(dāng)月屬期進(jìn)行抵扣,否則不予抵扣(海關(guān)完稅憑證先上傳,再查看明細(xì),等稽核結(jié)果出來(lái)后進(jìn)行下載,然后在數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)導(dǎo)入附表二);擎天報(bào)文的上傳則不能重復(fù),如果上傳的報(bào)文已經(jīng)用于前期申報(bào),本期就會(huì)申報(bào)失敗(擎天報(bào)文的數(shù)據(jù)會(huì)反映在015~019的相關(guān)報(bào)表中)。 4、零申報(bào)的納稅人不需要繳款,所以不會(huì)出現(xiàn)待繳稅款。 5、需要填寫農(nóng)產(chǎn)品報(bào)表的行業(yè)類型:1331食用植物油加工、1332非食用植物油加工、1511酒精制造、1512白酒制造、1513啤酒制造、1514黃酒制造、1515葡萄酒制造、1519其他酒制造、1711棉紡紗加工、1721毛條和毛紗線加工、1722毛制造加工、1723毛染整精加工、1741繅絲加工、1742娟紡和絲織加工、1743絲印染精加工。 6、增值稅申報(bào)失敗,原因提示“保存失敗”的原因有如下三種: (1) 納稅人上傳擎天報(bào)文進(jìn)行申報(bào)后又作廢,直接進(jìn)行重新申報(bào),此時(shí)擎天報(bào)文數(shù)據(jù)已上傳入庫(kù),再次申報(bào)的話就會(huì)產(chǎn)生唯一性沖突。(這種情況需要開(kāi)發(fā)人員發(fā)郵件協(xié)助刪除重復(fù)數(shù)據(jù)) (2)納稅人的擎天報(bào)文存在問(wèn)題。此時(shí)需要納稅人檢查擎天報(bào)文是否有誤,然后重新生成報(bào)文,重新上傳報(bào)文進(jìn)行申報(bào)。 (3) 檢查納稅人的成品油報(bào)表中油品項(xiàng)目是否為空。這種情況需要納稅人清除數(shù)據(jù)后重新填寫完整再進(jìn)行申報(bào)。 7、增值稅申報(bào)失敗,提示:“CTAIS應(yīng)用發(fā)生異常:申報(bào)主表或附表與擎天數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò),請(qǐng)核對(duì)!”遇到該提示,請(qǐng)納稅人先檢查附表二中18行的進(jìn)項(xiàng)稅額是否與015~019表中的數(shù)據(jù)相一致。 8、財(cái)務(wù)報(bào)表在ctais中不具備作廢功能,在電子稅務(wù)局作廢后重新申報(bào)后的數(shù)據(jù),在ctais中會(huì)覆蓋上一次的申報(bào)數(shù)據(jù)。 9、企業(yè)所得稅A類是指查賬征收的納稅人,此類納稅人財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算規(guī)范,能夠按照利潤(rùn)(收入-成本)來(lái)計(jì)算應(yīng)納稅額;企業(yè)所得稅B類是指核定征收的納稅人,此類納稅人能夠正確核算收入,但不能正確核算成本費(fèi)用,所以需要稅務(wù)局核定其征收率。 10、增值稅一直無(wú)法申報(bào)成功,就是點(diǎn)了申報(bào)還是未申報(bào)狀態(tài)——如果這種情況,先問(wèn)他納稅人是不是作廢過(guò),如果是的話,先清除數(shù)據(jù)。然后,刷新頁(yè)面,然后再點(diǎn)擊APP,再初始化。再申報(bào)。 11、 彌補(bǔ)以前年度虧損,是取前五年的虧損額,超過(guò)五年未彌補(bǔ)的就不能再用。

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